学员登录
学员代码:
密码:
验证码:
姓名:
身份证号:
验证码:
其它登录模式
注册
企业内部控制审计指引实施意见 - 课程介绍
2011年10月11日中国注册会计师协会印发《企业内部控制审计指引实施意见》(会协〔2011〕66号),自2012年1月1日起施行。对执行内部控制审计各个关键环节的要求进行提醒、补充和细化,对注册会计师执行企业内部控制审计业务具有较强的指导意义。本课程对企业内部控制审计重点内容进行讲解,希望能够帮助大家更好的开展内部审计工作。
技术部测试3