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企业内部控制审计指引实施意见- 课程介绍

  2011年10月11日中国注册会计师协会印发《企业内部控制审计指引实施意见》(会协〔2011〕66号),自2012年1月1日起施行。对执行内部控制审计各个关键环节的要求进行提醒、补充和细化,对注册会计师执行企业内部控制审计业务具有较强的指导意义。本课程对企业内部控制审计重点内容进行讲解,希望能够帮助大家更好的开展内部审计工作。

财税实务/继续教育辅导书
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